Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy
Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 13 do 19 grudnia
ZREMB-CHOJNICE SA - otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów
13 grudnia 2021 roku zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" SA otrzymał od podmiotu działającego na rynku polskim kolejne zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie kontenerów z przeznaczeniem dla Polskich Sił Zbrojnych według międzynarodowych standardów norm STANAG 2413, na łączną wartość 2.386.000,00 zł.
PCF GROUP SA - zawarcie umowy produkcyjno-wydawniczej z Incuvo SA
13 grudnia 2021 roku spółka zawarła ze spółką Incuvo SA umowę produkcyjno-wydawniczą, której przedmiotem jest wprowadzenie w grze komputerowej z portfolia gier grupy kapitałowej People Can Fly zmian niezbędnych do implementacji gry na wszystkie znaczące platformy gier wirtualnej rzeczywistości (ang. virtual reality, VR), w tym dostosowanie kodu gry do wymagań technicznych platform VR lub wymagań technicznych urządzeń przeznaczonych do odtwarzania gier VR. Produkcja gry VR będzie finansowana w całości przez spółkę jako wydawcę w miarę realizacji kontraktowanych w ramach procesu produkcyjnego kluczowych etapów produkcji gry VR (tzw. milestones). Po zakończeniu produkcji gry VR i wprowadzeniu gry do sprzedaży Incuvo SA przysługiwać będzie wynagrodzenie w formie tantiem (ang. royalties), które będzie płatne, jeśli określone wpływy (zdefiniowane w umowie) ze sprzedaży gry zapewnią spółce jako wydawcy zwrot kosztów poniesionych w związku z produkcją, promocją i dystrybucją gry.
REMAK-ENERGOMONTAŻ SA - zawarcie umowy
13 grudnia 2021 roku zarząd Remak-Energomontaż SA (wykonawca) powziął informację o podpisaniu umowy z ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna, której przedmiotem jest Remont turbin parowych TG-1, TG-2, TG-3 w oddziale Zdzieszowice. Przewidywana wartość umowy wynosi 13.947.326,00 zł netto, natomiast realizacja Umowy będzie następować w oparciu o pojedyncze zamówienia, które będą przekazywane przez Zlecającego prace remontowe - ArcelorMittal Poland SA do wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy.
CELON PHARMA SA - podpisanie umowy na realizację i dofinansowanie projektu komercyjnego badania klinicznego
13 grudnia 2021 r. pomiędzy spółką a Agencją Badań Medycznych ("Agencja") została podpisana umowa na realizację i dofinansowanie projektu komercyjnego badania klinicznego - rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA pn. "TransformRNA - mRNA Therapeutics generation platform" ("Umowa" i "Projekt" lub "TransformRNA" odpowiednio). Umowa określa zasady udzielenia przez Agencję dofinansowania realizacji Projektu oraz prawa i obowiązki stron, związane z realizacją Projektu, finansowanego w ramach realizacji działań dedykowanych m.in. minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.
W ramach realizacji Projektu Beneficjent zobowiązał się do przeprowadzenia badań przemysłowych, prac rozwojowych i realizacji Projektu, którego częścią jest przeprowadzenie komercyjnych badań klinicznych. Celem TransformRNA jest wykorzystanie technologii mRNA do rozwoju i wytworzenia szczepionek oraz terapeutyków będących odpowiedzią na wyzwania współczesnej medycyny tj.: prewencja SARS-CoV-2, niedobory alfa 1-antytrypsyny (AATD) w obszarze chorób płuc oraz nowotwory bez skutecznej opcji terapeutycznej (rak trzustki, rak jajnika, rak piersi, rak prostaty), nie tylko w konwencjonalnym ujęciu terapeutycznym, ale również w rozwoju szczepionek przeciwnowotworowych.
Okres realizacji Projektu: od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2027 r.
Całkowity koszt realizacji Projektu i wynosi 141,6 mln zł i jest równy całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych. Agencja przyznała Spółce dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 83,5 mln zł, co stanowi 59% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach Projektu. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zaliczki lub refundacji, wypłacanej w transzach.
MIRBUD SA - podpisanie umowy na budowę Stadionu Miejskiego w Opolu
14 grudnia 2021 roku zarząd MIRBUD SA podpisał umowę na roboty budowlane z Zakładem Komunalnym Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy jest budowa Stadionu Miejskiego w Opolu, wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną.
Wartość umowy: 208.731.000,00 zł brutto.
RONSON DEVELOPMENT SE - zawarcie umów znaczących dotyczącej nabycia nieruchomości
14 grudnia 2021 roku, spółka zależna Emitenta: Ronson Development spółka z o.o. - Projekt 5 sp. k. ("Spółka"), częściowo w wykonaniu powyższej umowy przedwstępnej, zawarła:
1.Umowy ostateczne nabycia nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 6,1 ha. Zgodnie z oceną Emitenta, na tych nieruchomościach będzie możliwa realizacja projektu deweloperskiego o łącznej powierzchni około 31.300 m2 powierzchni użytkowej. Kwota do zapłaty za te nieruchomości wynosi łącznie 28.875.000 PLN netto.
2.Warunkowe umowy nabycia nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 3,4 ha, przy czym warunkiem ostatecznego nabycia tych nieruchomości przez Spółkę jest nieskorzystanie przez Lasy Państwowe prawa pierwokupu. Zgodnie z oceną Emitenta, na tych nieruchomościach będzie możliwa realizacja projektu deweloperskiego o łącznej powierzchni około 11.200 m2 powierzchni użytkowej. Kwota do zapłaty za te nieruchomości ma wynieść łącznie 20.000.000 PLN netto.
3.Umowę przedwstępną nabycia nieruchomości o powierzchni ok. 0,37 ha za cenę 2.500.000 PLN netto. Na tej nieruchomości Spółka planuje realizację drogi służącej prejektowi deweloperskiemu realizowanemu na Nieruchomości.
UNIBEP SA - zawarcie umowy na realizację zadania pn. "Dostosowanie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska"
14 grudnia 2021 roku zarząd UNIBEP SA podpisał umowę na realizację w formule "pod klucz" zadania pn. "Dostosowanie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska".
Zamawiającym jest Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie [Zamawiający].
Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zabudowy 3 kotłów wodnych olejowo--gazowych wraz z wymaganą infrastrukturą w zakresie gospodarki olejem opałowym, doprowadzeniem gazu do kotłów i wyprowadzeniem ciepła z nowego źródła.
Wynagrodzenie należne Emitentowi za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ok. 33,9 mln zł netto.
UNIBEP SA - zawarcie pakietu umów przedwstępnych dotyczących nabycia przez spółkę zależną nieruchomości
14 grudnia 2021 r. emitent poinformował o podpisaniu przez należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment SA, spółkę UNI 10 Sp. z o.o. (kupujący) pakietu umów przedwstępnych ze spółką jawną oraz osobami fizycznymi (sprzedający), dotyczących nabycia sąsiadujących nieruchomości położonych w Gdyni w dzielnicy Chylonia. Przedmiotem umów jest nabycie działek o łącznym obszarze ok. 3,8 ha za zapłatą ceny w łącznej w kwocie ok. 66,0 mln zł netto.
UNIBEP SA - nabycie przez spółkę zależną nieruchomości położonej w dzielnicy Mokotów w Warszawie
15 grudnia 2021 r. zarząd Unibep SA informuje o zawarciu umowy nabycia nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Mokotów pomiędzy LYKKE Szczęśliwicka Sp. z o.o. sp. komandytowo - akcyjna - kupujący (zależna do Grupy Kapitałowej emitenta i Unidevelopment SA), a przedsiębiorcą jednoosobowym. Przedmiotem umowy jest nabycie nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 0,0953 ha za cenę 13,0 mln zł netto, tj. ok. 16 mln zł brutto.
Zakupiony teren zostanie przeznaczony na realizację inwestycji deweloperskiej, w ramach której zaplanowano realizację ok. 110 lokali mieszkalnych. Rozpoczęcie realizacji w/w inwestycji nastąpi w III kwartale 2022 r.
UNIBEP SA - zawarcie umowy o podwykonawstwo w ramach projektu budowy nowego kompleksu Olefin III
15 grudnia 2021 r. zarząd UNIBEP S.A podpisał umowę o podwykonawstwo z Hyundai Engineering Poland Sp. z o.o., Tecnicas Reunidas SA spółka jawna [Generalny Wykonawca]. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac przygotowawczych oraz obiektów tymczasowych w ramach projektu budowy kompleksu Olefin III w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku realizowanego przez Generalnego Wykonawcę na rzecz PKN ORLEN S.A. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi ok. 8,8 mln EUR netto, co stanowi równowartość ok. 40,5 mln PLN netto.
Generalny Wykonawcy udzieli Emitentowi zaliczki w wysokości 10% Wynagrodzenia netto.
UNIBEP SA - zawarcie warunkowej umowy na realizację centrum handlowo-rozrywkowego w Zaporożu na Ukrainie
16 grudnia 2021 r. zarząd Unibep SA informuje o zawarciu warunkowej umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa centrum handlowo-rozrywkowego w Zaporożu na Ukrainie. Zamawiającym jest ukraińska spółka KHORTITSA MOLL LLC w Zaporożu, podmiot należący do ukraińskiego holdingu BUDHOUSE Group.
Termin realizacji Inwestycji wynosi 30 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji robót, które wymaga uprzedniego przyjęcia placu budowy, zapłaty przez zamawiającego części zaliczki oraz przekazania spółce kompletu dokumentacji projektowej i wykonawczej niezbędnej do rozpoczęcia robót.
Wynagrodzenie Spółki z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 56,0 mln EURO netto, co stanowi równowartość ok. 260,0 mln PLN netto.
INVISTA SA - podpisanie znaczącej umowy
14 grudnia 2021 roku spółka Invista podpisała umowę z konsorcjum UBESS Ukraina - EMGT Group Gmbh Niemiecy znajdującymi się w wąskiej grupie czołowych producentów magazynów energii (Hub-y LTO litowo-tytanowych) oraz systemów zarządzania energią GRID oraz ładowarek szybkiego ładowania do samochodów elektrycznych. W ramach porozumienia spółka Invista stanie się wyłącznym dystrybutorem, na terenie Polski, ww. urządzeń i systemów zarządzania energią.
RONSON DEVELOPMENT SE - zawarcie umowy znaczącej dotyczącej nabycia nieruchomości
14 grudnia 2021 r. grupa emitenta (poprzez spółkę celową nabytą w dniu 10 grudnia 2021 r.) zawarła umowę ostateczną nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie o łącznej powierzchni 2.500 m2. Łączna kwota do zapłaty w związku z nabyciem Nieruchomości wyniosła 12.700.000 PLN. Zgodnie ze wstępną oceną emitenta, na nieruchomości będzie możliwa realizacja projektu deweloperskiego o łącznej powierzchni lokali około 3.860 m2 powierzchni użytkowej.
INTERFERIE SA - aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - lecznictwa uzdrowiskowego
14 grudnia 2021 r. wpłynął do spółki aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - lecznictwa uzdrowiskowego. Stronami umowy są: 1) INTERFERIE SA oraz 2) Narodowy Fundusz Zdrowia - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie. Przedmiotem umowy jest udzielanie przez INTERFERIE SA świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Umowa realizowana jest w ośrodku spółki w Dąbkach tj. Sanatorium Uzdrowiskowe "Argentyt" w Dąbkach. Umowa obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2023 roku. Aneks określa kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec INTERFERIE SA w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022 r. - na maksymalną wartość 13.456.947,00 złotych.
SELVITA SA - otrzymanie istotnego zlecenia
13 grudnia 2021 r. emitent otrzymał zlecenie o wartości całkowitej 1.104.312,00 EUR, na podstawie umowy ramowej zawartej w dniu 20 czerwca 2018 r. z jedną z największych spółek farmaceutycznych na świecie z siedzibą w Niemczech. Przedmiotem zlecenia jest wsparcie chemiczne w modelu FTE projektów badawczo-rozwojowych Klienta prowadzących do odkrywania nowych leków w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
BUDIMEX SA - Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka - oferta Budimex SA oceniona najwyżej
14 grudnia 2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie poinformowała spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka - Wilczowola od km 93+030 do km 100+711.
Wartość oferty: 92.900.164,00 zł netto.
VISTAL GDYNIA SA - zawarcie umowy na wykonanie i dostawę konstrukcji stalowych
15 grudnia 2021 r. emitent został poinformowany o podpisaniu umowy podwykonawczej przez Mostostal Kraków SA (zamawiający) na wykonanie i dostawę konstrukcji stalowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - Część II". Szacunkowa wartość umowy wynosi 9.681.973,69 PLN brutto.
WASKO SA - informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG SA jako najkorzystniejszej
15 grudnia 2021 r. emitent przekazał informację od spółki zależnej COIG SA o dokonaniu wyboru oferty konsorcjum firm w składzie: Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. oraz COIG SA, jako najkorzystniejszej w postepowaniu organizowanym przez Politechnikę Śląską na wykonanie "Usługi aktualizacji systemu Microsoft Dynamics 2009 (DAX 2009) do wersji Microsoft Dynamics 365 (DAX 365) wraz z migracją danych oraz usługą wsparcia systemu ZSI", nr sprawy IA1/U/21/46/EO. Maksymalna łączna wartość oferty wynosi: 14.845.595 PLN brutto, z czego wynagrodzenie COIG SA wynosi 7.897.916,10 PLN brutto.
JWW INVEST SA - przyjęcie znaczącego zamówienia
15 grudnia 2021 roku zarząd JWW Invest SA przyjął zamówienie od Doosan Lentjes GmbH z Ratingen, na montaż instalacji oczyszczania spalin w ramach inwestycji instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Olsztynie.
Łączna kwota przedmiotu zamówienia wynosi ok. 1.650.000,00 EUR netto.
MIRBUD SA - informacja o wyborze oferty spółki zależnej emitenta i emitenta na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń, odc. 3
15 grudnia 2021 roku zarząd MIRBUD SA powziął informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń, odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód", jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum firm w składzie:
KOBYLARNIA SA i MIRBUD SA. Wartość oferty: 425.869.442,92 zł brutto.
TAURON PE SA - podpisanie umowy kredytu z Erste Group Bank AG
15 grudnia 2021 r. TAURON Polska Energia SA zawarł z Erste Group Bank AG umowę kredytu 500 mln zł, na pokrycie wydatków Grupy Kapitałowej emitenta związanych z finansowaniem lub refinansowaniem rozwoju w obszarze odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej oraz rozbudowy infrastruktury związanej e-mobilnością. Wskazane cele finansowania muszą być zgodne z kryteriami określonymi w taksonomii Unii Europejskiej służącymi ustaleniu, czy oraz w jakim stopniu dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo. Emitent będzie mógł wykorzystać środki w ciągu 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.
ZE PAK SA - wyniki aukcji rynku mocy
16 grudnia 2021 roku PAK SA informuje, że w wyniku aukcji rynku mocy na rok dostaw 2026, zawarta została umowa mocowa na 17 lat dostaw, kontraktując 493MW obowiązku mocowego ("OM") dla nowej jednostki rynku mocy wytwórczej.
Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w 1. rundzie, mieści się w przedziale od 367,05 zł/kW/rok do 400,40 zł/kW/rok. Ostateczna cena zamknięcia aukcji zostanie podana do publicznej wiadomości przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA w terminie trzech dni roboczych.
FASING SA - transakcje z podmiotem dominującym
16 grudnia 2021 roku spółka skierowała do spółki KARBON 2 Sp. z o.o. zamówienie na pręty walcowane o wartości 1.418,9 tys. zł brutto.
FASING SA - umowa z Jastrzębską Spółką Węglową SA
16 grudnia 2021 roku wpłynęła do spółki umowa podpisana przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA - odbiorca.
Przedmiotem umowy jest dostawa tras dwułańcuchowych ze zgrzebłami, trasy trójłańcuchowej ze zgrzebłami oraz ogniw złącznych na łączną wartość 8.135,9 tys. zł. brutto. Dostawa i wydanie towaru nastąpi częściami w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
ZREMB-CHOJNICE SA - otrzymanie zamówień na wykonanie zbiorników atmosferycznych oraz obudów stalowych
16 grudnia 2021 roku emitent otrzymał od podmiotu prowadzącego działalność inżynieryjną na rynku międzynarodowym z siedzibą w Polsce kolejne zamówienia na wykonanie olejowych układów smarowania składających się ze zbiorników oraz obudów stalowych o wartości 1.724.687,20 zł.
ENERGA SA - podsumowanie aukcji głównej rynku mocy na 2026 rok dla jednostek należących do Grupy Energa
16 grudnia 2021 roku, w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2026, zakontraktowanych zostało łącznie co najmniej 1 901,059 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do Grupy Energa, w tym:
1) co najmniej 686,738 MW dla jednostek istniejących i jednostek redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok),
2) 1 214,321 MW dla planowanych bloków gazowo-parowych w Ostrołęce (695,951 MW) i Grudziądzu (518,370 MW), których budowa zgodnie z założeniami ma być realizowana odpowiednio przez spółki CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. oraz CCGT Grudziądz Sp. z o.o. (z umową mocową na 17 lat). Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale od 367,05 do 400,40 zł/kW/rok, i zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE S.A.
PGE SA - wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2026
16 grudnia 2021 r., zarząd PGE SA w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2026, zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 1 534,51 MW obowiązków mocowych dla jednostek należących do Grupy PGE.
Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 367,05 do 400,40 zł/kW/rok i zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE S.A.
DEVELIA SA - nabycie nieruchomości
16 grudnia 2021 r. spółka jako kupujący zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego z emitentem prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 26 wraz z prawem własności stanowiącego odrębną nieruchomość budynku posadowionego na tejże nieruchomości. Powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 988 m2. Cena za nieruchomość została określona na kwotę 10.522.650,00 zł brutto.
Spółka zamierza na nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 50 lokali, w tym lokali usługowych. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to I kwartał 2023 roku.
GPW SA - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
16 grudnia 2021 roku zarząd GPW w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnej, przekazał do publicznej wiadomości poniższą informację poufną dotyczą podpisania umowy o poufności.
"Zarząd GPW informuje, że dnia 27 stycznia 2020 r. podjął decyzję o podpisaniu z Towarową Giełdą Energii, Narodowym Bankiem Węgier oraz Budapest Stock Exchange umowę o poufności, która pozwoli na przystąpienie do rozmów o potencjalnej współpracy kapitałowej.
GPW zwraca uwagę, że rozpoczęcie powyższego procesu nie oznacza, że zostaną podjęte dalsze czynności związane z nawiązaniem współpracy kapitałowej z podmiotami tworzącymi architekturę węgierskiego rynku kapitałowego i towarowego. Ewentualne nawiązanie współpracy kapitałowej będzie wymagało uzyskania zgód korporacyjnych."
ONDE SA - zawarcie znaczących umów
16 grudnia 2021 r. zarząd ONDE SA informuje, iż zawarła cztery umowy o łącznej wartości 97.733 mln zł netto na roboty budowlane,
dotycząc realizacji czterech farm fotowoltaicznych, każda o mocy 10 MW (łącznie 40 MW) w formule EPC, znajdujących się w województwie wielkopolskim.
Inwestorzy: PV Pożarowo 1 sp. z o.o.; PV Pożarowo 2 sp. z o.o.; PV Pożarowo 3 sp. z o.o.; PV Pożarowo 4 sp. z o.o.
Całkowita wartość umów netto: 97.732.825,03 zł (53.870.051,36 zł + 9.447.075,96 euro).
Przedmiot umów: kompleksowe roboty budowlane przy budowie czterech farm fotowoltaicznych w formule EPC (z dostawą modułów)
Ostateczny termin realizacji umów: marzec 2023 r.
ONDE SA - zawarcie znaczącej umowy handlowej na zakup modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nominalnej 40 MW
17 grudnia 2021 r. spółka ONDE SA zawarła znaczącą umowę handlową na zakup modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nominalnej 40 MW z zagranicznym dostawcą, na potrzeby realizacji kontraktu na wykonanie kompleksowych robót budowlanych przy budowie kilku farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w północno-zachodniej Polsce na następujących warunkach:
Realizacja dostaw podzielona jest na trzy etapy. Ostatnia dostawa przewidziana jest na lipiec 2022 roku.
Zasady płatności: 10% zaliczki w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy. Pozostała kwota płatna w transzach zgodnie z dostawami planowanymi na maj 10MW, czerwiec 20MW i lipiec 10MW.
ENERGA SA - zawarcie długoterminowej umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
16 grudnia 2021 roku emitent wraz ze spółką zależną Energa-Operator SA zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ("EBI") umowę długoterminowego kredytu inwestycyjnego. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu do kwoty kwoty 150 mln EUR.
Środki będą wykorzystane na sfinansowanie programu inwestycyjnego spółki Energa-Operator SA na lata 2021-2023, w tym na takie zadania jak przyłączenia nowych odbiorców, modernizację sieci dystrybucyjnej, budowę i modernizację aktywów dystrybucyjnych celem przyłączenia m.in. nowych źródeł OZE oraz elementy inteligentnej sieci.
GI GROUP POLAND SA - zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce Prohumán 2004 Kft
16 grudnia 2021 r. zarząd Gi Group Poland SA informuje, że podpisał z Sun Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság umowę sprzedaży całości 80,22% udziałów w kapitale zakładowym w spółce zależnej emitenta: Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság na rzecz Sun Group. Cena nabycia udziału Gi Group Poland wynosi 147.500.000 zł. Oprócz zapłaty ceny nabycia, Sun Group przejmie również zobowiązanie do spłaty na rzecz Prohumán zadłużenia różnych pożyczek udzielonych w poprzednich latach przez Prohuman na rzecz spółki.
MEDICALGORITHMICS SA - otrzymanie funduszy pomocowych przez spółkę zależną emitenta
16 grudnia 2021 r. zarząd Medicalgorithmics SA przekazuje informację o pozyskaniu przez spółkę zależną Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC ("Medi-Lynx") kwoty 1,9 mln USD w ramach programu wsparcia (Provider Relief Fund Phase 4 payment) dla dostawców Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych w celu pokrycia ich utraconych przychodów ze względu na SARS-CoV-2 oraz pokrycia kosztów na wydatki związane z ochroną zdrowia. Medi-Lynx planuje wydatkować pozyskane środki w całości zgodnie z warunkami umożliwiającymi umorzenie pożyczki.
CEZ A.S. - ELEVION zakończył przejęcie niemieckiej firmy BELECTRIC
17 grudnia 2021 r. zakup europejskich aktywów Belectric został rozliczony przez Elevion i RWE. Nabycie 100% udziałów w Belectric GmbH oraz w innych częściach Belectric Grupa Solar & Battery jest zgodna ze strategią Elevion, która ma na celu objęcie całości
łańcuch działań związanych z rozwiązaniami ESCO, które znacząco wspierają zrównoważony rozwój wzrost i trwałość budynków i obiektów.
Przedmiotem przejęcia jest niemiecka Belectric GmbH i inne części Belectric Grupa Solar & Battery, taka jak Belectric France, Belectric UK i Belectric Italy, as jak również Belectric Izrael. Na rynku niemieckim firma rozwija fotowoltaikę projektów, a następnie sprzedaje je na rynku inwestorom, oferując je na w tym samym czasie usługi EPC oraz O&M na
etap obsługi, konserwacji i monitoringu eksploatowanej elektrowni.
ENEA SA - informacja w sprawie wyniku aukcji rynku mocy na 2026 rok
17 grudnia 2021 r. zarząd ENEA SA informuje, że 16 grudnia 2021 roku, w wyniku aukcji rynku mocy na 2026 rok, zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 1 028 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do Grupy Kapitałowej ENEA. Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w 1 rundzie, mieści się w przedziale od 367,05 zł/kW/rok do 400,4 zł/kW/rok.
Portfel umów mocowych Grupy Kapitałowej ENEA został uzupełniony o 1 028 MW, w ramach odnowionych kontraktów jednorocznych i obecnie wynosi nie mniej niż 1 943 MW na rok 2026.
WASKO SA - informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez spółkę zależną GABOS Software Sp. z o.o.
17 grudnia 2021r Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną od spółki zależnej GABOS Software Sp. z o.o. o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie(zamawiający), a Konsorcjum firm w składzie: GABOS SOFTWARE Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum (Konsorcjum) na budowę i wdrożenie systemu Business Intelligence, w ramach realizacji projektu pn. "E-zdrowie dla Mazowsza 2" objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość umowy wynosi 8.584.170,00 zł brutto.
RAFAMET SA - podpisanie zamówienia z firmą Hebei K.N.T. Technology Development Co., Ltd z Chin.
17 grudnia 2021 roku emitent potwierdził zamówienie otrzymane od firmy Hebei K.N.T. Technology Development Co., Ltd (158, Cangfeng Road, Shijiazhuang, 050021, Hebei, Chiny) na dostawę tokarki kołowej ciernej typu UFB 125N. Wartość przedmiotu umowy wynosi 850.000,00 EUR, tj. 3.938.390,00 PLN.
VISTAL GDYNIA SA - zawarcie umowy na wykonanie konstrukcji stalowej
17 grudnia 2021 r. spółka zawarła umowę z krajowym kontrahentem na wykonanie przez spółkę konstrukcji stalowej obiektów mostowych.
Szacunkowa wartość umowy wynosi 2.952.594,50 PLN netto.
FAMUR SA - podpisanie umów z Polskie Maszyny Group
17 grudnia 2021 r. zarząd FAMUR S.A. podpisał szereg umów z firmą Polskie Maszyny Group sp. z o.o. w przedmiocie realizacji dostaw sprzętu i świadczenia usług nadzoru nad montażem, nabywanego w celu eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej.
Określony w umowach zakres dostaw obejmuje sekcje obudowy zmechanizowanej, system odstawy i części zamienne.
Łączna wartość Umów wynosi ok 144 mln PLN netto.
DEVELIA SA - nabycie nieruchomości
17 grudnia 2021 roku spółka jako kupujący zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego z emitentem prawo własności nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Niepołomickiej 25 (dalej: Nieruchomość). Powierzchnia nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem transakcji wynosi 0,3871 ha. Cena za Nieruchomość została określona na kwotę 3.178.861.79 zł netto, powiększona o należy podatek od towarów i usług VAT, tj. na kwotę 3.910.000,00 zł brutto. Spółka zamierza na Nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 50 lokali mieszkalnych.
POZBUD SA - informacja z przeprowadzonej aukcji.
17 grudnia 2021 roku, po aukcji przeprowadzonej przez zamawiającego "PKP Polskie Linie Kolejowe" S.A. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica - Chojnice na odcinku Koźmin Wlkp. - Jarocin w torze nr 1 od km 78,352 do km 92,175, w ramach projektu pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica - Łukanów - Krotoszyn - Jarocin - Września - Gniezno, spółka została poinformowana, że oferta złożona przez konsorcjum spółek, w skład którego wchodzi ALUSTA S.A. oraz POZBUD S.A., ma najniższą cenę. Wartość oferty złożonej przez konsorcjum po zakończeniu aukcji wynosi 54.450.000,00 zł brutto.
PEKABEX SA - zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
17 grudnia 2021 roku spółka zależna emitenta - Pekabex BET S.A.("Spółka") zawarła umowę z PDC INDUSTRIAL CENTER 226 Sp. z o.o. ("Zamawiający"). Przedmiot umowy: budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną w gminie Kurnik. Wartość umowy: 7 % przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach).
UNIBEP SA - wybór oferty Konsorcjum Unibep S.A. i Budrex sp. z o.o. w postępowaniu na realizację 3 i 4 części zadania pn. "Budowa zabezpieczenia granicy państwowej"
17 grudnia 2021 roku zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] otrzymał od Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej informację o wyborze oferty złożonej przez konsorcjum [Konsorcjum], w skład którego wchodzą: Unibep S.A. [Lider Konsorcjum] oraz spółka zależna Budrex sp. z o.o. [Partner Konsorcjum, Budrex], w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej, na realizację 3 i 4 części zadania pn. "Budowa zabezpieczenia granicy państwowej" [Inwestycja].
Zamawiającym jest Skarb Państwa - Komendant Główny Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie [Zamawiający].
Oferta Konsorcjum dotyczy realizacji prac polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu bariery fizycznej na granicy polsko - białoruskiej przebiegającej na terenie województwa podlaskiego, na dwóch odcinkach o łącznej długości 80,7 km. Oferta Konsorcjum nie obejmuje dostaw słupów i przęseł, które zapewnia Zamawiający, a także systemu perymetrii realizowanego przez inny podmiot na podstawie odrębnego zamówienia.
Cena oferty złożonej przez Konsorcjum wynosi łącznie ok. 197,5 mln zł netto, z czego kwota ok. 58,4 mln zł stanowi wynagrodzenie przypadające Emitentowi, a kwota ok. 139,0 mln zł netto stanowi wynagrodzenie przypadające Budrex.
BUDIMEX SA - "Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej" - wybór oferty
17 grudnia 2021 roku Komenda Głównej Straży Granicznej poinformowała spółkę o tym, że jej oferta została wybrana w postępowaniu przetargowym na "Budowę zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej", polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu bariery fizycznej, zwanej dalej: "barierą" na odcinku nr 1 (długość odcinka ok. 54,82km) oraz na odcinku nr 2 (długość odcinka ok. 50,73km) Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
Wartość oferty dla odcinka nr 1: 167.722.924,00 zł netto
Wartość oferty dla odcinka nr 2: 158.525.072,00 zł netto.
PGNIG SA - decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa
17 grudnia 2021 roku zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") otrzymał informację o zatwierdzeniu decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") z dnia 17 grudnia 2021 roku nowej Taryfy Nr 10 w zakresie dystrybucji paliw gazowych Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ("Taryfa Dystrybucyjna"). Uśredniony wzrost stawek opłat sieciowych stosowanych do rozliczeń z odbiorcami w Taryfie Dystrybucyjnej w stosunku do dotychczasowej taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., z wyjątkiem gazu koksowniczego, wynosi około 3,6%.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, Taryfa Dystrybucyjna powinna zostać wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż 45 dni od dnia jej opublikowania przez Prezesa URE.
mra/ abs/ amp/ zdz/
