Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy
Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 18 do 24 grudnia
XTPL SA - sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Ontos Equipment System INC w USA
18 grudnia 2023 r. spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Ontos Equipment System INC z siedzibą w USA na dostawę urządzenia Delta Printing System. ONTOS jest podmiotem, która świadczy na rzecz spółki usługi dystrybucji rozwiązań technologicznych XTPL SA Emitent zaakceptował złożone przez dystrybutora zamówienie, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spółka dostarczy i uruchomi wskazane urządzenie w pierwszej połowie 2024 r.
ONTOS, dystrybutor rozwiązań spółki, jest ostatecznym nabywcą urządzenia DPS. Urządzenie DPS wykorzystywane będzie w laboratorium B+R firmy ONTOS oraz partnerów firmy ONTOS w USA do prac nad zaawansowanym mikro-montażem chipów półprzewodnikowych, w szczególności w obszarze tzw. hybrid-bonding.
ELEKTROTIM SA - informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM SA przez TAURON Dystrybucja SA Oddział Wrocław
18 grudnia 2023 roku spółka otrzymała zawiadomienie o wyborze oferty ELEKTROTIM SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez TAURON Dystrybucja SA Oddział we Wrocławiu (zamawiający) na wykonanie zadania pn. "Budowa linii kablowej 110 kV pomiędzy R-101 GPZ Walecznych - R-107 GPZ Kurkowa". Wartość oferty złożonej przez ELEKTROTIM SA to 23.890.000,00 zł netto.
ENEA SA - informacja w sprawie ogłoszonych przez PSE wstępnych wyników aukcji rynku mocy na 2028 r.
18 grudnia 2023 r. spółka powzięła informację o wstępnych wynikach aukcji głównej rynku mocy na 2028 rok podanych do publicznej wiadomości przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, w tym o cenie zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 244,90 PLN/kW/rok. Spółka szacuje, iż przychody Grupy Kapitałowej ENEA z rynku mocy mogą wynosić średniorocznie dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok) i zakontraktowanych 1 216,936 MW - ok. 298 mln PLN. Natomiast wszystkie szacowane przychody Grupy Kapitałowej ENEA na 2028 rok z rynku mocy, uwzgledniające wcześniej zakontraktowane obowiązki mocowe wyniosą ok. 518 mln PLN.
ENERGA SA - wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2028 opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
18 grudnia 2023 r. spółka poinformowała, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA podały do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2028, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 244,90 PLN/kW/rok. Spółki Grupy Energa zawarły roczne umowy mocowe dla jednostek istniejących i jednostek redukcji zapotrzebowania. Łącznie zakontraktowanych zostało 555,749 MW obowiązków mocowych. Łączne przychody Grupy Energa w 2028 roku z tytułu ww. zawartych kontraktów mogą wynieść ok. 136 mln zł.
CIECH SA - sprzedaż uprawnień do emisji CO2 EUA
18 grudnia 2023 r. CIECH Soda Deutschland GmbH _ Co. KG i CIECH Energy Deutschland GmbH (spółki zależne) sprzedały 1.655.480 jednostek uprawnień do emisji CO2 (EUA), pochodzących z darmowej alokacji oraz wcześniej zakupionych z rynku. Wartość rynkowa sprzedanych Jednostek EUA wynosi 113,1 mln EUR, według aktualnej wartości jednostki uprawnienia do emisji CO2, tj. 68,30 EUR/EUA. Równocześnie Spółki Zależne zawarły umowy zabezpieczające zakup 1.655.480 jednostek uprawnień do emisji CO2 na rynku terminowym, z terminem rozliczenia 12 kwietnia 2024 r. Sprzedaż Uprawnień oraz Zabezpieczenie mają wpływ na odpowiedni wzrost poziomu gotówki w Spółkach Zależnych oraz mają wpływ na obniżenie skonsolidowanego długu netto Grupy CIECH o ok. 489,2 mln PLN, liczonego na dzień 31 grudnia 2023 r.
PGE SA - wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2028
18 grudnia 2023 r. spółka poinfoemowała, że PSE SA podała do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2028, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 244,90 PLN/kW/rok. Cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Jednocześnie Zarząd PGE poinformował, że ostatecznie zakontraktowane zostało łącznie 1 013 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy PGE, w tym: 306 MW w kontraktach 7-letnich; 15 MW w kontrakcie 5-letnim; 692 MW w kontraktach rocznych. Łączny zakontraktowany przez jednostki należące do Grupy PGE wolumen obowiązków mocowych na rok 2028, z uwzględnieniem kontraktów wieloletnich zawartych w aukcjach na lata 2021-2027 wynosi 9 851 MW.
UNIBEP SA - zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji deweloperskiej przy ul. Powsińskiej w Warszawie
18 grudnia 2023 r. pomiędzy zależną od Unidevelopment SA spółką "Lykke Szczęśliwicka Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna w Warszawie a BOŚ SA została zawarta umowa kredytu nieodnawialnego na kwotę ok. 64,3 mln zł oraz umowy kredytu odnawialnego na kwotę 4,0 mln zł. Kredyt Deweloperski został udzielony spółce LYKKE SZCZĘŚLIWICKA z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto budowy budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Powsińskiej z lokalami użytkowymi, miejscami postojowymi, kosztów komercjalizacji, kosztów PM, opłat notarialnych, opłat z tytułu prowizji od kredytu i bieżących odsetek również od kredytu na VAT.
PBS FINANSE SA - zawarcie umowy deweloperskiej i umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości
18 grudnia 2023 roku została zawarta z osobami fizycznymi [nabywcy] umowa deweloperska, na mocy której spółka zobowiązała się do wybudowania na stanowiącej jej własność działce budowlanej położonej w Częstochowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej oraz przeniesienia na nabywców, w udziałach wynoszących po 1/2, własności tej działki wraz z wybudowanym budynkiem za cenę brutto w kwocie 896.000,00 zł, a nabywcy zobowiązali się tę działkę wraz z budynkiem za powyższą cenę nabyć. Nabywcy będą dokonywali wpłat na poczet ceny zgodnie z postępem realizacji budowy. Strony postanowiły, że zawarcie umowy przeniesienia na nabywców własności działki wraz z budynkiem nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2025 r. Jednocześnie Strony zawarły umowę przedwstępną, na mocy której spółka zobowiązała się sprzedać nabywcom, w udziałach wynoszących po 1/2, udział w wewnętrznej drodze dojazdowej za cenę brutto w kwocie 1.000,00 zł oraz nieruchomość stanowiącą niezabudowane działki za cenę netto w kwocie 105.000,00 zł [sto pięć tysięcy złotych], z zastrzeżeniem że udział w drodze wewnętrznej oraz nieruchomość niezabudowana zostanie sprzedana nabywcom jedynie w przypadku nabycia przez nich w wykonaniu wyżej wymienionej umowy deweloperskiej działki wraz z wybudowanym budynkiem.
XTPL SA - zawarcie niewyłącznej umowy dystrybucji rozwiązań technologicznych emitenta na terenie Korei Południowej
19 grudnia 2023 roku pomiędzy emitentem a 3H Corporation Ltd z siedzibą w Korei Południowej ["3H Corp.", "dystrybutor"] została podpisana niewyłączna umowa dystrybucji rozwiązań technologicznych emitenta.
Na mocy podpisanej umowy dystrybutor będzie reklamował i sprzedawał rozwiązania technologiczne XTPL na terenie Korei Południowej. Współpraca ma na celu wsparcie XTPL w poszukiwaniu szerszych zastosowań dla swoich technologii i produktów w korporacjach technologicznych, centrach badawczo-rozwojowych i jednostkach naukowych i będzie skupiać się na wprowadzaniu rozwiązań z obszaru półprzewodników, elektroniki oraz optoelektroniki.
3H Corp. to wiodąca firma dostarczająca na terenie Korei Południowej materiały i urządzenia R_D, produkcyjne oraz inspekcyjne do branż takich jak półprzewodnikowa, optoelektroniczna, automotive, livescience itp. W ramach współpracy Dystrybutor będzie promował rozwiązania XTPL wśród swoich obecnych i nowych klientów.
UNIDEVELOPMENT - zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji deweloperskiej przy ul. Powsińskiej w Warszawie
19 grudnia 2023 roku zarząd UNIDEVELOPMENT S.A. poinformował o zawarciu w dniu 18 grudnia 2023 r. pomiędzy zależną od Unidevelopment S.A. spółką "LYKKE SZCZĘŚLIWICKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA w Warszawie [LYKKE SZCZĘŚLIWICKA] a BANKIEM OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA [bank] umowy kredytu nieodnawialnego na kwotę 64.329.183,54 zł [kredyt deweloperski] oraz umowy kredytu odnawialnego na kwotę 4.000.000,00 zł [kredyt VAT].
Kredyt deweloperski został udzielony spółce LYKKE SZCZĘŚLIWICKA z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto budowy budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Powsińskiej z lokalami użytkowymi, miejscami postojowymi, kosztów komercjalizacji, kosztów PM, opłat notarialnych, opłat z tytułu prowizji od kredytu i bieżących odsetek również od kredytu na VAT.
Kredyt VAT został udzielony na finansowanie i refinansowanie podatku VAT od wydatków netto związanych z budową powyższej nieruchomości wielorodzinnej.
ARCHICOM SA - nabycie nieruchomości w Łodzi
19 grudnia 2023 r. podmiot zależny emitenta, spółka Archicom Łódź sp. z o.o., jako kupujący, oraz Ghelamco NCŁ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka wchodząca w skład grupy Ghelamco, jako sprzedający, zawarły, w wykonaniu umowy warunkowej sprzedaży z dnia 1 grudnia 2023 r., umowę przenoszącą prawo własności nieruchomości położonej w Łodzi będącej własnością sprzedającego (umowa przenosząca).
Na podstawie zawartej umowy przenoszącej, kupujący nabył nieruchomość sprzedającego, w tym:
(a) prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych 379, 380, 381, 382, 383 obręb ewidencyjny S-2, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00315342/4, znajdujących się w Łodzi w rejonie ulicy Wojciecha Hasa, oraz
(b) prawo własności wszelkich budowli i struktur położonych na tym gruncie,
(c) pozostałe prawa powiązane z nieruchomością, w tym prawa wynikające z pozwoleń na budowę wydanych dla nieruchomości.
Wartość transakcji wyniosła 90.000.000 PLN, powiększona o VAT.
UNIBEP SA - zawarcie umowy na realizację zamówienia publicznego
19 grudnia 2023 r. spółka zawarła umowę na realizację zamówienia publicznego pn.: "Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło od km ok. 85+600 do km ok. 105+230". Zamawiającym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
Wynagrodzenie z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 280 mln zł brutto.
DGA SA - wybór projektu pt. "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność +" do dofinansowania
19 grudnia 2023 roku zarząd DGA SA powziął informację, że Instytucja Zarządzająca programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, zakwalifikowała projekt "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność +" do dofinansowania. Projekt złożony przez DGA SA opiewa na kwotę dofinansowania 9.981.565,00 zł. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2028 r.
PASSUS SA - zawarcie umowy znaczącej
19 grudnia 2023 roku zarząd spółki Passus SA poinformował o powzięciu informacji od podmiotu zależnego od emitenta Wisenet Sp. z o.o. (wykonawca), w którym emitent posiada 100% udziałów, o podpisaniu w dniu 19.12.2023 r. przez ten podmiot umowy z podmiotem z branży ubezpieczeniowej (zamawiający) na dostawę systemu klasy SIEM. Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu dostawy oprogramowania wyniesie 1.168.417,28 euro netto i podobnie jak wynagrodzenie z tytułu Usług Dodatkowych w wysokości 29.800,00 zł netto, będzie płatne jednorazowo, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej: w przypadku Oprogramowania na podstawie protokołu odbioru, w przypadku Usług Dodatkowych po podpisaniu Umowy. Wynagrodzenie z tytułu Utrzymania wyniesie 729.000,00 zł netto i będzie płatne w 60 równych ratach do dn. 31.12.2028 r.
Dostawa Oprogramowania zostanie zrealizowana do 31.12.2023 r.
RELPOL SA - podjęcie decyzji o przesunięciu terminu zakończenia projektu inwestycyjnego B+R
19 grudnia 2023 roku zarząd Relpol SA poinformował o podjęciu decyzji o przesunięciu do dnia 31.03.2024 roku terminu realizacji projektu badawczo-rozwojowego zatytułowanego "OPRACOWANIE PRZEMYSŁOWYCH PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH ORAZ PRZEMYSŁOWEJ TECHNOLOGII ICH PRODUKCJI" w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z podpisaną z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w Warszawie umową.
Wartość całkowita projektu ustalona została na: 31.620.524,80 zł.
Wartość dofinansowania UE do kwoty 12.746.103,05 zł.
DINO POLSKA SA - spełnienie się warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie nabycia 75% udziałów w drogerii internetowej eZebra.pl sp. z o.o.
19 grudnia 2023 roku zarząd DINO POLSKA SA, w nawiązaniu do zawarcia ze spółką eZebra.pl Sp. z o.o. oraz jej wspólnikami (założyciele) przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów i umowy wspólników, poinformował, że 6 listopada 2023 r. spółka otrzymała zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie udziałów, oraz że 19 grudnia 2023 r. powzięła informację o uzyskaniu przez założycieli zgody banku kredytującego JTG Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na przeprowadzenie transakcji oraz na dokonanie innych czynności wymaganych umowami z tym bankiem.
SANOK RUBBER COMPANY SA - zawarcie umowy sprzedaży wszystkich udziałów spółki Teknikum Yhtiöt Oy
19 grudnia 2023 r. spółka zawarła z obecnymi wspólnikami spółki Teknikum Yhtiöt Oy, Sp. z o.o. prawa fińskiego (osakeyhtiö, Oy) z siedzibą w Sastamala, Finlandia, w tym z członkami rodziny Korpela, umowę sprzedaży udziałów stanowiących 100,0% w kapitale zakładowym spółki Teknikum. Spółka Teknikum jest podmiotem dominującym w stosunku do grupy spółek zależnych. Grupa Teknikum prowadzi działalność w Finlandii (cztery zakłady produkcyjne) oraz na Węgrzech (za pośrednictwem węgierskiej spółki zależnej - jeden zakład produkcyjny), a także posiada niemiecką spółkę zależną odpowiadającą za sprzedaż produktów.
Nabycie przez spółkę udziałów Teknikum zależy od spełnienia się warunku w postaci uzyskania zgody fińskiego Ministra Spraw Gospodarczych i Pracy na nabycie udziałów przez podmiot zagraniczny.
Ostateczna cena nabywanych udziałów Teknikum zostanie ustalona w oparciu o uzgodnioną wartość przedsiębiorstwa przejmowanej spółki (enterprise value) wynoszącą 46,7 mln EUR.
KRUK SA - zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku włoskim
19 grudnia 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy podmiotem zależnym emitenta - Kruk Investimenti s.r.l. z siedzibą w Mediolanie (nabywca) a Deutsche Bank Spa z siedzibą w Mediolanie (sprzedający). Przedmiotem umowy jest nabycie portfela forward flow wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej w wysokości do 280 mln EUR.
ONDE SA - podpisanie przez spółki zależne znaczącej umowy kredytowej
19 grudnia 2023 r. pomiędzy spółkami zależnymi w 100% od emitenta - SPV Czerwona Woda Sp. z o.o. oraz Invest PV Sp. z o.o., jako kredytobiorcami a bankiem mBank SA, jako kredytodawcą zostały zawarte umowy kredytowe w celu finansowania budowy dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 18,72 MW, z możliwością rozszerzenia finansowania o budowę trzeciej farmy fotowoltaicznej o mocy 4,42 MW. Na podstawie umowy, kredytodawca udzieli kredytobiorcom: kredytu budowlanego w maksymalnej kwocie 52.600.000 PLN z możliwością jego konwersji na kredyt inwestycyjny w maksymalnej kwocie 48.620.000 PLN; kredytu rewolwingowego w PLN na finansowanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w maksymalnej kwocie 12.500.000 PLN.
PASSUS SA - zawarcie umowy znaczącej
19 grudnia 2023 r. emitent podpisał umowę wykonawczą z podmiotem należącym do Skarbu Państwa. Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania ManageEngine lub równoważnego na rzecz sądów, Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z usługami towarzyszącymi. Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 11.000.538,70 zł brutto.
R.POWER SA - zawarcie umów przyrzeczonych nabycia udziałów w spółkach posiadających prawa do projektów fotowoltaicznych
19.12.2023 spółka zależna od emitenta zawarła z Elawan Energy Polska Sp z o.o. (podmiot będący częścią hiszpańskiej grupy Elawan, wchodzącej w skład japońskiej grupy kapitałowej ORIX) cztery umowy przyrzeczone sprzedaży udziałów w czterech spółkach zależnych od Elawan Energy Polska sp. z o.o., posiadających prawa do projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 15 MWp. Na mocy zawartych umów spółka zależna stała się jedynym właścicielem udziałów w ww. spółkach. Projekty należące do nabytych spółek zostały w większości rozwinięte do etapu RTB (ready-to-build). Łączna cena sprzedaży udziałów, która została zapłacona przy zawarciu umów przyrzeczonych nie przekracza 10% kapitałów własnych emitenta i została ustalona na warunkach rynkowych. Niniejsza transakcja realizuje strategię Grupy Kapitałowej Emitenta, która zakłada zwiększanie liczby projektów fotowoltaicznych w Polsce.
Zawarcie ostatniej (piątej) umowy przyrzeczonej planowane jest w pierwszym kwartale 2024 r.
P.A. NOVA SA - umowa na wykonanie robót budowlanych
19 grudnia 2023 r. do siedziby spółki wpłynęła umowa o roboty budowlane pomiędzy P.A. NOVA SA jako wykonawcą i Lidl Sp. z o.o. sp. k. jako zleceniodawcą. Przedmiotem umowy jest realizacja kompletnej inwestycji budowlanej polegającej na wybudowaniu obiektu handlowo-usługowego.
Wynagrodzenie ryczałtowe netto emitenta za wykonanie przedmiotu umowy wynosi około 7% przychodów grupy kapitałowej PA NOVA według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach).
PATENTUS SA - obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych emitenta
20 grudnia 2023 roku zarząd PATENTUS SA poinformował, iż w okresie od dnia 20.07.2023 do dnia 20.12.2023 łączna wartość obrotów pomiędzy PATENTUS SA a P.P.H.U. "Mirpol" Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie wyniosła 13.082.045,49 PLN netto. Współpraca między stronami opiera się na zawartej w dniu 02.01.2007 roku umowie współpracy w zakresie produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, konstrukcji stalowych hal i innych obiektów, usług obróbki skrawaniem oraz wszelkich innych prac zleconych przez PATENTUS SA, zawartej na czas nieokreślony. W ramach realizowanej umowy fakturą o największej wartości była FV 01/11/2023 z dnia 30.11.2023 roku o wartości 4.533.172,00 PLN netto. Przedmiotem faktury było wykonanie przenośnika podścianowego oraz przenośnika ścianowego.
MARVIPOL DEVELOPMENT SA - zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę realizującą projekt magazynowy
20 grudnia 2023 roku zarząd Marvipol Development SA poinformował o zawarciu przez EELVF IV Poland D1 Sp. z o.o. jako kupującym i spółkę PDC Industrial Center 149 Sp. z o.o. [spółka celowa] będącą wspólnym przedsięwzięciem Marvipol Logistics SA - jednostki zależnej emitenta oraz PG Dutch Holding I B.V. z siedzibą w Amsterdamie, jako sprzedającym, umowy sprzedaży nieruchomości, na której spółka celowa zrealizowała projekt logistyczno-magazynowy.
Przedmiotem umowy sprzedaży jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej położonej w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Kobierzyce, w miejscowości Bielany Wrocławskie. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi około 15,7 milionów EUR netto.
FASING SA - umowy ze spółką Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd.
20 grudnia 2023 roku zostały podpisane umowy ze spółką zależną Fasing Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd. (Chiny), na łączną wartość 3.936.360,30 CNY. Przedmiotem umów jest dostawa łańcuchów, która będzie odbywała się partiami w terminach od dnia 29.02.2024r. do dnia 31.03.2024r. Zgodnie z umowami jeżeli którakolwiek ze Stron umowy z powodu zadziałania siły wyższej opóźni wykonanie umowy, to okres realizacji zamówienia może zostać przedłużony do czasu rozwiązania problemu. Wszelkie spory związane z umową lub jej wykonaniem będą załatwiane poprzez konsultacje. W przypadku, gdy nie można osiągnąć porozumienia poprzez konsultacje, spór będzie rozpatrywany przez wybrany przez Strony sąd arbitrażowy polski. Decyzja Komisji Arbitrażowej lub Instytutu Arbitrażu zostanie przyjęta jako ostateczna i wiążąca dla obu stron. W ramach współpracy pomiędzy firmami wartość wszystkich umów w okresie od dnia 28 sierpnia 2023 roku do 20 grudnia 2023 roku, włączając powyższe umowy, wynosi łącznie 17.750.371,37 CNY. Przedmiotem tych umów były łańcuchy, ogniwa złączne, bębny napędowe i zwrotne.
UNIBEP SA - zawarcie przez UNIHOUSE SA umowy na realizację zadania inwestycyjnego
20 grudnia 2023 r. spółka zależna, Unihouse SA zawarła umowę na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ogrodzieńcu przy ul. Orzeszkowej, działka nr 804/92". Zamawiającym jest SIM Zagłębie Sp. z o.o. Przedmiotem Umowy jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości 3 kondygnacji nadziemnych, w którym znajdzie się 46 mieszkań. Wynagrodzenie kosztorysowe z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 20,0 mln zł brutto.
LOKUM DEWELOPER SA - zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną
20 grudnia 2023 r. emitent poinformował, że w dniu 18 grudnia 2023 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 4 Spółka jawna - spółka zależna od emitenta, zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu o kredyt nieodnawialny na finansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego z Alior Bank SA, na mocy której Lokum 4 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 98.578.400,00 PLN zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z realizacją projektu deweloperskiego "Lokum Porto" we Wrocławiu przy ul. Długa nr 57G, 57H, 57J, 57K, 57L - III etap obejmujący budowę czterech budynków mieszkalnych z usługami, oznaczonych literami E, F, G, H.
XTPL SA - sprzedaż urządzenia Delta Printing System do Uniwersytetu w Surrey w Wielkiej Brytanii
20 grudnia 2023 r. spółka potwierdziła zamówienie złożone przez Uniwersytet w Surrey w Wielkiej Brytanii na dostawę urządzenia Delta Printing System. Emitent zaakceptował złożone zamówienie, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Przychody uzyskane z realizacji obecnego zamówienia urządzenia będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe XTPL SA osiągnięte w 2024 r.
NEWAG SA - zawarcie umowy na dostawę i utrzymanie lokomotyw elektrycznych
20 grudnia 2023 r. spółka zawarła z PKP Intercity SA (zamawiający) umowę. Przedmiotem umowy jest dostawa przez spółkę na rzecz zamawiającego 46 lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniem usług utrzymania korekcyjnego i planowanego Lokomotyw do poziomu P4 oraz świadczeniami dodatkowymi. Szacowana wartość umowy wynosi 954.040.000,00 zł netto.
SPYROSOFT SA - zawarcie umowy ramowej o współpracy z BBC
20 grudnia 2023 r. spółka zależna zawarła z brytyjskim nadawcą publicznym BBC umowę ramową na świadczenie usług w zakresie rozszerzenia zespołu inżynierów oprogramowania.
Zgodnie z umową Spyrosoft będzie zewnętrznym partnerem świadczącym usługi inżynieryjne i testowe w celu poszerzenia zespołów BBC w Wielkiej Brytanii.
Umowa ma charakter ramowy, w ramach której składane będą i zawierane dalsze konkretne zlecenia, a współpraca odbywać się będzie w oparciu o formułę "Time and Material", co oznacza, że BBC będzie ponosił opłatę za faktycznie wykonaną pracę, a potencjał przychodu z takiej współpracy w okresie obowiązywania Umowy BBC szacuje do kwoty 32,5 miliona GBP w pięcioletnim okresie współpracy, zależnie od przydzielenia prac przez BBC.
KRUK SA - zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku francuskim z bankiem BNP Paribas Personal Finance
20 grudnia 2023 r. zawarta została umowa pomiędzy spółką zależną emitenta - InvestCapital Ltd. z siedzibą na Malcie (nabywca) a bankiem BNP Paribas Personal Finance z siedzibą w Paryżu. Przedmiotem umowy jest nabycie przez InvestCapital Ltd. od Banku portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o krótkim okresie przeterminowania o łącznej wartości nominalnej do ok 120 mln EUR.
DATAWALK SA - sprzedaż do Unii Europejskich Związków Piłkarskich
21 grudnia 2023 r. emitent powziął informację o otrzymaniu przez spółkę zależną DataWalk Inc., zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż licencji platformy analitycznej DataWalk do Unii Europejskich Związków Piłkarskich z siedzibą w Szwajcarii.
SYNEKTIK SA - informacja o zawarciu istotnej umowy sprzedaży
21 grudnia 2023 r. spółka powzięła informację o zawarciu przez spółkę zależną SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o. z siedzibą w Pradze, Czechy, istotnej umowy ze szpitalem wojewódzkim Krajská nemocnice T. Bati, a.s., z siedzibą Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, Czechy. Umowa dotyczy sprzedaży i dostawy materiałów zużywalnych do systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) na okres 4 lat. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z czeskim prawem zamówień publicznych, a jej maksymalna wartość netto wynosi 3.534.452,32 USD.
UNIBEP SA - zawarcie umowy na realizację II etapu inwestycji mieszkaniowej przy ul. Redutowej w Warszawie
21 grudnia 2023 r. spółka zawatła umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa II etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Redutowej w Warszawie. Zamawiającym jest spółka należąca do Grupy Kapitałowej OKAM CAPITAL - OKAM ACADEMICUS. Sp. z o.o. Wynagrodzenie emitenta za wykonanie inwestycji wynosi ok. 174,0 mln zł netto.
POLIMEX MOSTOSTAL SA - zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej
21 grudnia 2023 r. została zawarta umowa pomiędzy BREMBO POLAND MANUFACTURING Sp. z o.o. (zamawiający), a konsorcjum (wykonawca) w skład którego wchodzą: Spółka oraz Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny od emitenta). Przedmiotem umowy jest budowa nowej odlewni żeliwa dla Brembo w Dąbrowie Górniczej (Tucznawie) - zakres prac budowlanych. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 204,9 mln PLN netto.
FASING SA - transakcje z firmą Gunnebo Industrier AB.
21 grudnia 2023 roku zarząd spółki przyjął zamówienia od firmy Gunnebo Industrier AB z siedzibą w Szwecji, przedmiotem których są łańcuchy na łączną wartość 436,1 tys. EUR. W ramach współpracy pomiędzy firmami wartość jednostkowych zamówień złożonych przez firmę Gunnebo Industrier AB w okresie od dnia 6 kwietnia 2023 roku do dnia dzisiejszego (włączając powyższe zamówienia) wynosi łącznie 2.214,5 tys. EUR. Przedmiotem tych zamówień były łańcuchy.
P.A. NOVA SA - zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości
21 grudnia 2023 r. emitent zawarł jako sprzedający umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej obiektami handlowo-usługowymi w Ząbkowicach Śląskich z podmiotem z grupy LCP z siedzibą w Warszawie jako kupującym.
Wartość netto umowy sprzedaży stanowi około 4,5% przychodów grupy kapitałowej P.A. NOVA według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
ERBUD SA - podpisanie znaczącej umowy o wartości 114 mln PLN netto na wybudowanie Zespołu Budynków w Poznaniu
21 grudnia 2023 roku emitent podpisał znaczącą umowę o wartości 114 mln PLN netto na wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych w Poznaniu na nieruchomości położonej w obrębie 0039 Łazarz. Inwestor: Novaform Polska Sp. z o.o. Wartość kontraktu: 114.000.000 pln netto. Przedmiot kontraktu: Wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wraz z funkcjami usługowymi w Poznaniu na nieruchomości położonej w obrębie 0039 Łazarz, jednostka ewidencyjna 306401_1 Poznań - Poznań. Miejsce wykonywania kontraktu: Poznań, ul. Kolejowa.
PASSUS SA - zawarcie umowy znaczącej
21 grudnia 2023 roku zarząd spółki podpisał umowę wykonawczą z podmiotem należącym do Skarbu Państwa.
Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania ManageEngine lub równoważnego na rzecz sądów, Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z usługami towarzyszącymi. Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 1.920.270,59 zł brutto.
LOKUM DEWELOPER SA - Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Walerego Sławka w Krakowie
21 grudnia 2023 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 8 spółka jawna (sprzedający) - spółka w 100% zależna od emitenta, zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka. Łączna cena sprzedaży nieruchomości wyniosła 50.000.000,00 zł netto.
BUDIMEX SA - Budowa Głównej Linii Rail Baltica na Łotwie - podpisanie umowy
22 grudnia 2023 r. emitent poinformował o podpisaniu umowy pomiędzy spółką pod firmą E.R.B. RAIL JV PS z siedzibą w Rydze (Łotwa), spółką celową utworzoną pod prawem łotewskim przez konsorcjum w składzie: Eiffage Genie Civil, Rizzani de Eccher S.p.A. oraz Budimex SA a SIA "Eiropas Dzelzcea Lnijas" z siedzibą w Rydze (Łotwa) na realizację zamówienia publicznego pod nazwą "Budowa głównej linii Rail Baltica na Łotwie" (Rail Baltica mainline construction in Latvia). Wartość umowy wynosi 3.698.833.520 EUR netto.
PASSUS SA - zawarcie umowy znaczącej
22 grudnia 2023 r. emitent zawarł umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa (zamawiający). Przedmiotem umowy jest świadczenie przez emitenta usług wsparcia dla Systemu Rejestracji Sesji Zdalnych FUDO. Wynagrodzenie wykonawcy wyniesie 940.008,00 zł brutto.
JWW INVEST SA - podpisanie znaczącego zamówienia
22 grudnia 2023 r. emitent podpisał z firmą Tecnicas Reunidas SA z siedzibą w Madrycie (oddział w Polsce) zamówienie na montaż urządzeń okołokotłowych w ramach prac prowadzonych przy realizacji budowy bloku gazowo-parowego CCGT w Ostrołęce. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi ok. 65.746.000,00 PLN netto.
RAFAMET SA - zawarcie umowy o istotnym znaczeniu
22 grudnia 2023 r. emitent podpisał umowę z firmą FLSmidth LLP (Kazachstan) na dostawę tokarki karuzelowej KCI 500 N. Wartość przedmiotu umowy wynosi 2.680.000,00 EUR i nie obejmuje usług montażu, uruchomienia i szkolenia personelu obsługi, które będą przedmiotem odrębnej umowy.
PEKABEX SA - zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
22 grudnia 2023 roku spółka zależna emitenta - Pekabex BET S.A. ("spółka"), zawarła z Luvena S.A. z siedzibą w Luboniu ("inwestor") umowę o generalne wykonawstwo.
Przedmiot umowy: zaprojektowanie i budowa hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, zlokalizowanej w Luboniu przy ulicy Magazynowej 18.
Wartość umowy: 3% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)
BIOCELTIX SA - zawarcie istotnej umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
22.12.2023 r. spółka zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości ("PARP") umowę o dofinansowanie dla projektu pt. "Opracowanie biologicznego weterynaryjnego produktu leczniczego BCX-CM-AD przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów" realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, biologicznego weterynaryjnego produktu leczniczego wykorzystującego allogeniczne mezenchymalne komórki macierzyste, przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów. Projekt obejmuje swoim zakresem kompletną ścieżkę rozwojową dla produktu BCX-CM-AD, w tym koszty związane z przeprowadzeniem badania klinicznego.
Całkowity koszt realizacji projektu zgodnie z Umową wynosi 20.025.176,82 zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 17.687.931,54 zł. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 10.612.758,93 zł.
ERBUD SA - podpisanie znaczącej umowy o wartości 68.4 mln PLN netto na wybudowanie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinny z usługami
22 grudnia 2023 roku emitent podpisał znaczącą umowę.
Inwestor: NP 20 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.
Wartość kontraktu netto 68.363.630,69 zł.
Przedmiot kontraktu: Budowa dwóch budynków - budynek "F" - mieszkalny wielorodzinny z usługami w części parteru i budynek "G" - mieszkalny wielorodzinny - z garażami podziemnymi, wraz z zagospodarowaniem terenu, murami oporowymi, elementami małej architektury (fontanna), infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.
Miejsce wykonywania kontraktu: Kraków, ul. Myśliwska.
LUBAWA SA - aneks do umowy z Agencją Uzbrojenia
22 grudnia 2023 roku zarząd LUBAWA S.A. poinformował, w nawiązaniu do raportu z 8 lipca 2021 r. o podpisaniu przez konsorcjum w składzie: MIRANDA Sp. z o.o. - lider konsorcjum [spółka w 100% zależna od emitenta], LUBAWA S.A. - członek konsorcjum oraz Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa Kosackiego - członek konsorcjum, ze Skarbem Państwa - Inspektoratem Uzbrojenia [obecnie Agencja Uzbrojenia, dalej zamawiający] umowy, której przedmiotem jest: dostawa maskowania i pozoracji dla systemu WISŁA [MiPW] - faza 1, a także raportu bieżącego nr 1/2022 z 20 stycznia 2022 r., o zawarciu w dniu 22 grudnia 2023 r. Aneksu nr 2 do Umowy, na podstawie którego wzrasta wynagrodzenie wykonawcy z 69.900.000 zł brutto do 112.477.157,10 zł brutto.
Termin obowiązywania umowy, harmonogram realizacji oraz pozostałe szczegóły zawartej umowy zostały zastrzeżone przez zamawiającego, wobec czego nie podlegają przekazaniu do publicznej wiadomości.
YARRL SA - podpisanie umowy ramowej ze Skarbem Państwa - Centrum Informatyki Resortu
22.12.2023 r. emitent zawarł umowę ramową pomiędzy konsorcjum wykonawców (dalej jako: "wykonawca"), w skład którego wchodzą Euvic S.A. z siedzibą w Gliwicach i yarrl S.A a Skarbem Państwa - Centrum Informatyki Resortu Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu przy ul. Samorządowej 1 (dalej jako: "zamawiający"), której przedmiotem jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień wykonawczych na realizację prac związanych z wytwarzaniem lub wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych resortu finansów przez udostępniony przez wykonawcę wyspecjalizowany personel.
Łączna maksymalna wartość umowy ramowej stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu realizacji umów wykonawczych wraz z prawem opcji, uwzględniająca wszelkie koszty, związane z realizacją wszystkich umów wykonawczych zawartych przez zamawiającego w wyniku realizacji umowy ramowej oraz wynikające z przepisów prawa, w tym wszystkie koszty poniesione przez wykonawcę, opłaty za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, wydatki wykonawcy oraz podatek od towarów i usług wynosi: 49.400.000 zł brutto.
GENOMTEC SA - zawarcie z PARP umowy o dofinansowanie projektu onkologicznego
22 grudnia 2023 roku spółka zawarła z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości [PARP] umowę na dofinansowanie projektu "Opracowanie technologii oraz automatycznego systemu do detekcji mutacji w obszarze onkologii klinicznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip oraz technikach izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych".
Umowa określa zasady udzielenia przez PAPR dofinansowania realizacji projektu oraz prawa i obowiązki stron z tym związane, natomiast kwota przyznanego dofinansowania wynosi ok. 21,6 mln zł, a całkowity koszt realizacji projektu wynosi ok. 36,7 mln zł.
R.POWER SA - podpisanie umowy sprzedaży (rozliczenia) energii elektrycznej typu vPPA (virtual Power Purchase Agreement) przez spółki zależne emitenta
22 grudnia 2023 roku doszło do zawarcia umowy sprzedaży (rozliczenia) energii elektrycznej pochodzącej z portfela projektów PV typu vPPA - virtual Power Purchase Agreement pomiędzy spółkami należącymi do grupy kapitałowej emitenta ("spółki zależne") oraz niezależnym podpmiotem trzecim ("kupujący"). Przedmiotem umowy jest rozliczenie ceny energii elektrycznej oraz sprzedaż gwarancji pochodzenia tej energii w okresie 2025-2035 przez spółki zależne na rzecz kupującego. Szacowana ilość energii elektrycznej będąca przedmiotem rozliczenia w okresie trwania umowy wynosi powyżej 200 GWh, a łączna wartość umowy za cały okres jej obowiązywania może przekroczyć poziom 10% kapitałów własnych emitenta.
BRASTER SA - podpisanie umowy współpracy w zakresie dystrybucji i sprzedaży urządzeń medycznych spółki w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i na Karaibach
22 grudnia 2023 roku zarząd Braster S.A. podpisał umowę (ang. Exclusive Distribution agreement, dalej: "umowa") z firmą A Unity Systems Inc. z siedzibą w Atlancie, Stany Zjednoczone ("dystrybutor", "partner"), określającą zasady współpracy w obszarze dystrybucji i sprzedaży na wyłączność urządzeń medycznych produkowanych przez emitenta wraz z pakietami badań ("urządzenie", "produkt") na obszarze Stanów Zjednoczonych, Kanady i na Karaibach.
Zgodnie z zapisami umowy oferowane na w/w rynku będą urządzenia "BRASTER Pro" lub "BRASTER System". Dystrybutor będzie również prowadzić działania związane z procesem rejestracji produktu na obszarze sprzedaży, działania marketingowe i public relations związane z produktem, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami z emitentem.
Zawarta umowa ma charakter ramowy, a sprzedaż urządzeń będzie odbywała się na podstawie składanych przez dystrybutora jednostkowych zamówień, przy czym umowa nie nakłada na dystrybutora obowiązku zakupu produktów ani nie określa wymaganej minimalnej ich ilości. Strony będą przyjmować okresowo harmonogramy określające cele sprzedażowe na kolejne okresy współpracy. Wstępnie przyjęte cele sprzedażowe na pierwszych dwanaście miesięcy sprzedaży po uzyskaniu rejestracji produktów przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) przewidują przychody na poziomie 3,65 mln USD. Cele sprzedażowe na kolejne okresy będą ustalane po rozpoczęciu sprzedaży produktów.
mra/ abs/ amp/
