Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy
Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 2 do 8 grudnia
MEDINICE SA - zmiana podwykonawcy w badaniu klinicznym projektu CoolCryo
2 grudnia 2024 roku emitent podpisał umowę z KCRI sp. z o.o. na usługi CRO związane z badaniem klinicznym dla projektu CoolCryo. Umowa spełnia kryteria umów znaczących ze względu na jej wagę dla dalszego rozwoju produktu CoolCryo. Całkowita wartość umowy zależeć będzie od ostatecznej ilości przeprowadzonych procedur medycznych oraz terminu zakończenia procesu badania klinicznego. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i prowadzenie badania klinicznego dla systemu CoolCryo. Jednocześnie emitent poinformował o rozwiązaniu umowy z dotychczasowym podwykonawcą, czyli Biostat Sp. z o.o.
PEKABEX SA - zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2 grudnia 2024 roku spółka zależna emitenta - Pekabex BET SA, zawarła umowę z Polonez Plus Sp. z o.o. (podwykonawca).
Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych i HVAC (z wyłączeniem węzła grzewczo-chłodniczego i tranzytów rurociągów CT i WL) wraz z urządzeniami dla obiektów P4A, P4C, P5C będącego częścią zakładu produkcji komponentów baterii elektrycznych na nieruchomości w województwie opolskim, powiecie nyskim, nr obrębu 355/9 i 464/22. Wartość umowy: 1% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach).
CAVATINA HOLDING SA - zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną
2 grudnia 2024 roku spółka zależna emitenta, tj. Cavatina SPV 25 sp. z o.o. zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu, związaną z realizacją inwestycji biurowo-usługowej "Grundmanna Office Park A" w Katowicach przy ul. Grundmanna oraz ul. Żelaznej.
W ramach umowy kredytodawca udostępnia na rzecz kredytobiorcy kredyty opisane poniżej:
(i) kredyt budowlany do kwoty 26.210.000 EUR, z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie nakładów netto związanych z realizacją projektu;
(ii) kredyt inwestycyjny do kwoty 26.210.000 EUR, z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu budowlanego;
(iii) kredyt odnawialny do kwoty 25.000.000 PLN, przy czym od dnia 1 marca 2025 roku kwota tego kredytu zostaje zmniejszona do 9.000.000 PLN, z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie podatku VAT od nakładów netto związanych z realizacją projektu.
ZREMB-CHOJNICE SA - otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów wojskowych.
3 grudnia 2024 r. spółka otrzymała od podmiotu działającego na rynku niemieckim zamówienie na wykonanie kontenerów wojskowych o łącznej wartości 6.019.818,36 zł.
MENNICA POLSKA SA - informacja o zawarciu umowy przez emitenta
3 grudnia 2024 r. emitent zawiadomił, że spółka powzięła informację o zawarciu z dniem 27 listopada 2024 r. umowy na produkcję i dostawę monet obiegowych z Centralnym Bankiem Gwatemali (zamawiający) w łącznej liczbie 60 mln sztuk monet. Całkowita wartość umowy wynosi 1.506.000,00 USD.
MENNICA POLSKA SA - informacja o wyborze oferty emitenta w przetargu
5 grudnia 2024 r. spółka otrzymała informację o wygranej w zorganizowanym przez Centralny Bank Tanzanii (zamawiający) przetargu w części dotyczącej produkcji i dostawy monet obiegowych dwóch z trzech nominałów o łącznej liczbie 324.000.000 sztuk. Oferta emitenta, obejmująca realizację wskazanej powyżej części przedmiotu przetargu, opiewa na łączną kwotę 16.058.000,00 USD.
MENNICA POLSKA SA - zamówienie znacznej wartości
6 grudnia 2024 r. wpłynęło do spółki roczne zbiorcze zamówienie Narodowego Banku Polskiego na produkcję i dostawę w roku 2025 monet powszechnego obiegu. Wartość zamówienia opiewa na łączną kwotę 142.202.847,45 zł.
DGA SA - wybór projektu spółki do dofinansowania
04 grudnia 2024 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zarekomendowała dofinansowanie projektu DGA SA pt. "Dostępna Firma - Dyrektywa EAA" złożonego w ramach naboru nr FERS.01.03-IP.09-003/24. Projekt opiewa na kwotę dofinansowania 9.962.691,20 zł i ma być realizowany od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2027 r., a będzie realizowany w Partnerstwie z Fundacją Kultury bez Barier. Kwota przypadająca spółce wynosi 9.008.691,20 zł.
SELVITA SA - otrzymanie istotnego zlecenia
4 grudnia 2024 r. spółka zależna emitenta - Selvita d.o.o. otrzymała zlecenie od firmy biofarmaceutycznej w Wielkiej Brytanii. Zlecenie przedłuża i rozszerza dotychczasową współpracę pomiędzy stronami. Przedmiotem zlecenia jest wsparcie programów badawczych klienta w obszarze chemii medycznej. Wartość prac zleconych w ramach zlecenia wyniesie 1.595.600 GBP.
UNIBEP SA - zawarcie umowy na realizację w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w województwie śląskim
5 grudnia 2024 r. emient zawarł umowę na realizację zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa kotłowni Rejonowej "Pod Grapą" dla potrzeb wysokosprawnej kogeneracji i nowych jednostek wytwórczych zasilanych gazem" w Żywcu w województwie śląskim. Zamawiającym jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej "EKOTERM" Sp. z o.o. w Żywcu. Wynagrodzenie emitenta: ok. 95,9 mln zł brutto, co stanowi równowartość ok. 78,0 mln zł netto. Realizacje zaplanowano w IV kwartale 2024 r., a zakończenie w I kwartale 2026 r.
WIKANA SA - nabycie przez spółkę zależną nieruchomości inwestycyjnej
5 grudnia 2024 r. spółka zależna emitenta - WIKANA KOMERC Sp. z o.o., zawarła z Gminą Stalowa Wola umowę przeniesienia własności nieruchomości w Stalowej Woli o powierzchni 1,0429 ha.
ROBYG SA - zawarciu ostatecznej umowy nabycia nieruchomości
5 grudnia 2024 r. spółka zależna emienta, zawarła ostateczną umowę nabycia nieruchomości położonej w Warszawie, w dzielnicy Ochota, za cenę 248.000.000,00 zł netto. Na nieruchomości planowania jest realizacja projektu deweloperskiego obejmującego zabudowę mieszkaniowo-usługową.
ENTER AIR SA - zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z TUI Poland sp. z o.o.
5 grudnia 2024 roku, pomiędzy spółką zależną Enter Air SA - Enter Air sp. z o.o. a TUI Poland sp. z o.o. w Warszawie, zawarta została umowa czarteru lotniczego (Lato 2025 - Zima 2025/2026) związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego.
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2026. Wartość szacunkowa umowy wynosi ok. 230.040.000 USD netto.
PKP CARGO SA W RESTRUKTURYZACJI - informacja dotycząca zawarcia umów z ArcelorMittal Poland SA oraz z ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
6 grudnia 2024 r. emitent poinformował o zawarciu dwóch umów z ArcelorMittal Poland SA oraz ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. W ramach ww. umów spółka zrealizuje do 30 czerwca 2026 roku na rzecz wyżej wskazanych spółek z Grupy ArcelorMittal przewozy towarów z różnych segmentów towarowych na szacowaną łączną wartość 270 mln PLN netto.
PKP CARGO SA W RESTRUKTURYZACJI - zawarcie umów z PGNiG Termika SA
6 grudnia 2024 r. PKP CARGO SA w restrukturyzacji zawarło dwie umowy z PGNiG Termika SA, których przedmiotem jest usługa transportu kolejowego węgla energetycznego do zakładów PGNiG TERMIKA SA, w tym również świadczenia usługi obsługi bocznicy EC Pruszków.
Umowy będą obowiązywać od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. Maksymalna łączna wartość umów w okresie ich obowiązywania wyniesie 105,2 mln PLN netto.
DĘBICA SA - umowy pożyczek z Goodyear SA
6 grudnia 2024 r. spółka zawarła z Goodyear SA z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg dwie umowy pożyczek, zgodnie z którymi spółka udzieli Goodyear pożyczek o łącznej wartości 200 mln zł.
PASSUS SA - zawarcie umowy znaczącej
6 grudnia 2024 r. emitent podpisał umowę wykonawczą do umowy ramowej zawartej z podmiotem należącym do Skarbu Państwa.
Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania ManageEngine lub równoważnego na rzecz sądów, Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z usługami towarzyszącymi.
Wynagrodzenie emitenta z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 12.139.742,96 zł brutto.
PASSUS SA - zawarcie umowy znaczącej
6 grudnia 2024 r. emitent podpisał umowę z firmą z branży motoryzacyjnej. Przedmiotem umowy jest przedłużenie usługi wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy dla oprogramowania do ochrony poczty elektronicznej zamawiającego przed zagrożeniami cybernetycznymi. Wykonawca zobowiązał się do realizacji umowy w ciągu 10 dni od daty jej podpisania. Wynagrodzenie emitenta z tytułu realizacji zadania wyniesie 995.142,57 zł brutto.
DB ENERGY SA - zawarcie istotnej umowy
6 grudnia 2024 roku spółka zawarła z Hutchinson SA w Etrepagny, Francja umowę ramową w ramach której emitent będzie realizowała inwestycje z zakresu m.in. wymiany agregatów chłodniczych. W ramach zawartej umowy, zamawiający dokonał pierwszego zamówienia o wartości 1.072.286,00 euro. Umowa zawarta do upływu okresu 3 lat od zakończenia pierwszego zamówienia.
mra/ abs/ amp/
