Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy
Przegląd ważniejszych informacji o umowach i kontraktach zawieranych przez spółki publiczne od 5 do 11 stycznia
MOSTOSTAL PŁOCK SA - podpisanie umowy z KB Pomorze sp. z o.o.
REKLAMA
5 stycznia 2026 r. spółka zawarła z KB Pomorze sp. z o.o. w Gdańsku umowę, której przedmiotem jest zakup części materiałów, prefabrykacja i montaż na terenie bazy paliw OKTAN ENERGY _ V/L SERVICE sp. z o.o. w Szczecinie dwóch zbiorników magazynowych na paliwa III klasy niebezpieczeństwa pożarowego o pojemnościach V = 32.000 m każdy. Prace mają być wykonane w terminie 20 tygodni od daty przekazania terenu budowy. Wartość umowy została określona ryczałtowo i wynosi 26.000.000,00 PLN netto.
ALLEGRO.EU SA - podpisanie umowy sprzedaży działalności w Słowenii i Chorwacji
7 stycznia 2026 r. emitent wraz ze spółkami zależnymi (Grupa Allegro) podpisał wiążącą umowę sprzedaży udziałów z Mutares SE _ Co. KGaA (działającą przez swoją spółkę zależną mutares Holding-101 GmbH, Mutares), notowaną na giełdzie spółką holdingową typu private equity, specjalizującą się w transformacji przedsiębiorstw. Na mocy postanowień umowy, Mutares nabędzie 100 proc. udziałów w spółkach zależnych grupy, prowadzących działalność w Słowenii (Mimovrste d.o.o.) i Chorwacji (Internet Mall d.o.o.), wraz z dedykowanymi zasobami technologicznymi i zespołami z siedzibą w Republice Czeskiej wspierającymi tę działalność (Mall South). Emitent oczekuje, że zamknięcie transakcji nastąpi w pierwszej połowie 2026 roku.
WASKO SA - podpisanie umów
7 stycznia 2026 r. spółka podpisała umowy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (zamawiający) na odpłatne wykonywanie usług sporządzenia koncepcji, instalacji i serwisu w ramach projektu pn. Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Przedmiot umowy obejmuje rozbudowę instalacji LAN w placówkach oświatowych, w szczególności poprzez instalację i konfigurację urządzeń aktywnych oraz montaż infrastruktury sieciowej pasywnej, świadczenie usług serwisowych na warunkach SLA określonych w postępowaniu, niezbędnych w celu dostarczenia i świadczenia usług teleinformatycznych do szkół w ramach projektu budowy szkolnych sieci dostępowych OSE oraz świadczenia usług przy wykorzystaniu OSE. Maksymalna wartość zawartych umów wynosi 37.146.146,62 zł brutto. Emitent jest zobowiązany do świadczenia usług objętych umową do 31 grudnia 2028 r.
PASSUS SA - zawarcie znaczącej umowy
7 stycznia 2026 r. emitent podpisał umowę ze spółką działającą w branży energetycznej. Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie systemu zarządzania podatnościami wraz z usługami dodatkowymi. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi łącznie 1.318.639 PLN netto. Wdrożenie systemu nastąpi najpóźniej do 10 maja 2026 r.
VRG SA - zawarcie umów przyrzeczonych dotyczących projektu akwizycyjnego spółek z grupy Lilou
8 stycznia 2026 r. spółka zależna emitenta, W.KRUK SA w Krakowie i spółka od niej zależna WK SPV 1 Sp. z o.o. w Krakowie, podpisały z MYVOG Fundacją Rodzinną w Warszawie, Retail sp. z o.o. w Warszawie, Online Shop sp. z o.o. w Warszawie oraz Santa Catalina sp. z o.o. w Warszawie umowy przyrzeczone w wykonaniu dokumentacji transakcyjnej dotyczącej nabycia grupy Lilou, tj. w wykonaniu zawartej w dniu 8 lipca 2025 r. przedwstępnej warunkowej umowy dotyczącej nabycia przez W.KRUK oraz WK SPV udziałów oraz praw i obowiązków wspólników spółek osobowych w następujących podmiotach: Lilou sp. z o.o., Bellver MYVOG Fundacja Rodzinna sp.k., Lilou Online Shop sp. z o.o. sp. k., Lilou Retail sp. z o.o. sp. k. i Logistics Retail sp. z o.o. sp. k. Kwota należna za udziały oraz prawa i obowiązki spółek osobowych, wchodzących w skład grupy Lilou wynosi w dniu zamknięcia 116.332 tys. złotych i będzie podlegać korekcie wynikającej z finalnego przeliczenia wartości kapitału obrotowego netto i długu netto po zamknięciu transakcji.
JWW INVEST SA - aneks zwiększający wartość zamówienia
7 stycznia 2026 r. spółka zawarła aneks do zamówienia spółki Tecnicas Reunidas SA w Madrycie (oddział w Polsce), zwiększający wartość zamówienia o kwotę ok. 7,90 proc. Szacunkowa wartość całego zamówienia wynosi ok. 55,35 proc. przychodów ze sprzedaży emitenta za 2024 rok.
SYNEKTIK SA - umowa partnerska z HistoSonics, umowa sprzedaży systemu robotycznego
8 stycznia 2026 r. spółka zawarła umowę z HistoSonics Inc. w Plymouth, Minnesota, USA. Umowa dotyczy współpracy w zakresie wyłącznej dystrybucji aparatury do terapii nowotworów tkanek miękkich z wykorzystaniem technologii ultradźwiękowej, tzw. histotrypsji. Na mocy zawartej umowy spółka zostaje wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy i Estonii systemów do histotrypsji nowotworów Edison. Spółka będzie odpowiadała za ich sprzedaż oraz serwis, a także sprzedaż materiałów zużywalnych do ww. urządzeń, szkolenia, kwestie regulacyjne oraz marketingowe. Umowa została zawarta na okres 3 lat, z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne dwa lata.
9 stycznia 2026 r. spółka poinformowała o zawarciu istotnej umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku. Umowa dotyczy dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej (da Vinci) wraz z wyposażeniem, a także przeszkoleniem personelu i opieką serwisową w okresie gwarancyjnym. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wartość netto 13.069.826,74 PLN. Projekt zostanie sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Budowania Odporności. Realizacja dostawy systemu robotycznego nastąpi w terminie 4 tygodni od zawarcia umowy. Okres gwarancji na dostawę systemu wynosi 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.
CREOTECH INSTRUMENTS SA - umowa w ramach projektu Multi-purpose Quantum Key Distribution receiver for optical ground stations
8 stycznia 2026 r. spółka podpisała umowę w ramach projektu pn. Multi-purpose Quantum Key Distribution receiver for optical ground stations, na zaprojektowanie, budowę i demonstrację typu proof-of-concept prototypu wielofunkcyjnego odbiornika kwantowej dystrybucji klucza (Quantum Key Distribution, QKD) dla stacji naziemnych. Projekt realizowany jest na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Emitent pełni rolę podwykonawcy OHB System AG w Bremie i będzie odpowiedzialny za elektronikę kontrolną odbiornika QKD oraz detektor pojedynczych fotonów, a wartość realizowanych przez niego zadań wynosi ok. 300.000,00 EUR.
FASING SA - umowa dostawy
8 stycznia 2026 r. emitent podpisał umowę ze spółką Polska Grupa Górnicza SA w Katowicach. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej SA. Wartość udzielonego zamówienia określona na podstawie przeprowadzonego postępowania wynosi 13.691.919,00 zł. Umowa obowiązuje od 14 stycznia 2026 r. do 31 stycznia 2027 r. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 proc. wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do 30 kwietnia 2027 r.
SCOPE FLUIDICS SA - zawarcie umowy z dystrybutorem w Turcji
8 stycznia 2026 r. spółka poinformowała o podpisaniu przez Bacteromic sp. z o.o., spółkę zależną Scope realizującą projekt BACTEROMIC, ramowej umowy dystrybucyjnej z Mefamed Tbbi Ürünler ve Cihazlar San. Tic. Ltd. Şti. (dystrybutor). Zgodnie z umową, dystrybutor będzie kupował od Bacteromic ustalaną w trakcie współpracy liczbę systemów BACTEROMIC oraz zajmował się ich dystrybucją i promocją na terenie Turcji. Umowa została zawarta na okres 2 lat.
RAFAMET SA W RESTRUKTURYZACJI - wybór oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym
8 stycznia 2026 r. emitent otrzymał informację o wyborze przez Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o. w Warszawie oferty spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch tokarni podtorowych sterowanych numerycznie do obróbki zestawów kołowych z wyposażeniem dodatkowym i dokumentacją budowlaną, wraz z robotami obejmującymi prace demontażowe, przebudowę istniejących fundamentów tokarni podtorowych oraz montaż dostarczonych tokarni w Sekcjach Napraw i Eksploatacji Taboru Warszawa Grochów oraz Sochaczew. Maksymalna łączna wartość przedmiotu oferty złożonej przez emitenta wynosi 13.957.000 zł netto. Termin realizacji umowy w przypadku pierwszej tokarni wynosi 17 miesięcy od daty zawarcia umowy, zaś w przypadku drugiej tokarni 21 miesięcy od daty zawarcia umowy.
ELEKTROTIM SA - zawarcie umowy z TAURON Dystrybucja SA
9 stycznia 2026 r. spółka zawarła umowę z TAURON Dystrybucja SA O/Będzin, której przedmiotem jest opracowanie/aktualizacja dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych polegających na: budowie GPZ 110/15 V Chrzanów Strefa, wraz z liniami zasilającymi 110kV (zadanie 1), budowie wnętrzowej stacji z 2-sekcyjną rozdzielnią 15kV (RS Strefa) (zadanie 2) oraz budowie powiązań kablowych rozdzielni 15kV w projektowanych GPZ Chrzanów Strefa i RS Strefa z istniejącą siecią 15kV (zadanie 3). Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę 41.800.000,00 zł netto. Umowa zostanie zrealizowana do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
CFI HOLDING SA - zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
8 stycznia 2025 r. spółka zależna emitenta, tj. Central Fund of Immovables Sp. z o.o., zwarła z podmiotem mającym siedzibę w Polsce, nie powiązanym z emitentem, przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 103 (KW GD1G/00074455/6). Cena transakcyjna wyniosła 40.000.000,00 zł zwolniona z podatku VAT i w zakresie kwoty 4.000.000,00 zł została zapłacona przez nabywcę w drodze zadatku przy zawarciu umowy przedwstępnej. Pozostała część ceny w zakresie kwoty 4.000.000,00 zł będzie płatna przez kupującego ze środków własnych, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, natomiast część ceny w zakresie kwoty 32.000.000,00 zł finansowana przez kupującego kredytem hipotecznym, zostanie zapłacona najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przez bank, po spełnieniu przez nabywcę warunków uruchomienia kredytu określonych w umowie kredytowej. Wydanie nieruchomości nastąpi w terminie 3 dni, po zapłacie całości ceny sprzedaży.
PEKABEX SA - wypowiedzenie znaczącej umowy przez spółkę zależną
8 stycznia 2025 r. spółka zależna emitenta - PGU GmbH złożyła Weerts Logistic Park XLIII GmbH w Düsseldorfie, zgodnie z prawem niemieckim, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, której przedmiotem była budowa końcowej linii montażowej na lotnisku w Lipsku/Halle. Przyczyna wypowiedzenia umowy wynika z faktu nieprzekazania przez zamawiającego gwarancji zapłaty, o którą spółka wystąpiła do zamawiającego, a także brak współpracy z jego strony.
UNIBEP SA - wybór oferty w postępowaniu przetargowym
9 stycznia 2026 r. spółka poinformowała o wyborze w tym dniu przez Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, jako najkorzystniejszej, oferty spółki zależnej Unihouse SA w Bielsku Podlaskim. Postępowanie przetargowe dotyczy rozbudowy Zakładu Opiekuńczo Leczniczego poprzez stworzenie infrastruktury dla pacjentów przewlekle chorych, którym świadczone będą usługi mające na celu pomoc w podtrzymaniu funkcji życiowych, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz remont dachu istniejącego budynku, finansowany ze środków własnych zamawiającego. Kryterium oceny ofert w przetargu stanowiły: cena brutto (waga 89 proc.) oraz jakość (doświadczenie zawodowe, waga 11 proc.). Cena oferty złożonej przez Unihouse wynosi ok. 19,2 mln zł netto. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano w III kwartale 2026 roku.
mln/
